禹城联社开展财务管理专项审计 9月26日,禹城联社对财务会计部开展了财务管理专项审计检查。本次检查通过对财务管理制度建设、财务收支情况、薪酬管理情况进行全面深入的检查监督,全面掌握辖内财务管理现状,深入分析财务管理工作中存在的问题及成因,加强和改进财务管理,提高经营效益,促进稳健经营、稳步发展。 (李琪) 禹城联社以建立长效合规管理机制为目标,从细微处入手做实审计工作。开展“最优审计方案评选活动”,每次检查前指定有相关检查经验、工作经验的人员同时编制方案,并全员推选最具检查针对性的方案作为最优审计方案,提高审计工作质量。统一印刷《各项检查发现问题登记簿》并下发至各网点,要求将2013年各类检查发现问题据实填写,让每家单位明晰问题所在,时刻警醒,提高业务操作合规性。 (崔珠礼 王健)
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